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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 31.699.161
Nro. Solicitud de Transferencia
150171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.145.326

Retención DNCP
₲ 112.964
Retención IVA
₲ 864.523
Retención Renta
₲ 576.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118163
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.234.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf