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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 112.964.788
Nro. Solicitud de Transferencia
73279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.964.788

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-28096
Monto Contrato
₲ 224.864.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.842.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.842.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218676
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert