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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004743
Monto de la Factura
₲ 7.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.206

Retención DNCP
₲ 25.012
Retención IVA
₲ 193.391
Retención Renta
₲ 193.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215155
Monto Contrato
₲ 46.235.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.877.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.877.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas