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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091894
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.904.400

Retención DNCP
₲ 40.844
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 425.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212034
Monto Contrato
₲ 207.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.754.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.754.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM - UNA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas