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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 9.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.515.023

Retención DNCP
₲ 31.887
Retención IVA
₲ 246.545
Retención Renta
₲ 246.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211261
Monto Contrato
₲ 287.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.498.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.498.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas