Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010866
Monto de la Factura
₲ 2.426.430
Nro. Solicitud de Transferencia
124101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.432
Retención DNCP
₲ 8.823
Retención IVA
₲ 66.175
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215157
Monto Contrato
₲ 96.730.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.522.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.522.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas