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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.658

Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214646
Monto Contrato
₲ 183.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.740.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.740.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas