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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0001483
Monto de la Factura
₲ 52.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.804.405

Retención DNCP
₲ 186.505
Retención IVA
₲ 1.442.045
Retención Renta
₲ 1.442.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
183/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221215
Monto Contrato
₲ 52.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.804.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.804.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas