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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005275
Monto de la Factura
₲ 172.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.011.491

Retención DNCP
₲ 606.691
Retención IVA
₲ 4.690.909
Retención Renta
₲ 4.690.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
184/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222364
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.057.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.057.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas