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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20194
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.401

Retención DNCP
₲ 599
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149545
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.219.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.219.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico