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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0039719
Monto de la Factura
₲ 2.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.954

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 55.664
Retención Renta
₲ 37.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-140160
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.410.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.410.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico