Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.439
Retención DNCP
₲ 5.379
Retención IVA
₲ 41.591
Retención Renta
₲ 41.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139973
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.401.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.401.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico