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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 1.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30852
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.334

Retención DNCP
₲ 5.802
Retención IVA
₲ 44.864
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139973
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.401.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.401.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico