Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.621

Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139973
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.401.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.401.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico