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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0110932
Monto de la Factura
₲ 12.800.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.173.328

Retención DNCP
₲ 45.617
Retención IVA
₲ 349.113
Retención Renta
₲ 232.742
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-117009
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.273.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.273.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional