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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022298
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.385.339

Retención DNCP
₲ 110.116
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 561.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-105121
Monto Contrato
₲ 33.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.166.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.166.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282753
Nombre de la Licitación
Seguro para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional