Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0042773
Monto de la Factura
₲ 16.981.260
Nro. Solicitud de Transferencia
222565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.014.137
Retención DNCP
₲ 62.103
Retención IVA
₲ 242.589
Retención Renta
₲ 646.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224810
Monto Contrato
₲ 767.074.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.160.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.160.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1