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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017855
Monto de la Factura
₲ 6.757.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.297.710

Retención DNCP
₲ 23.589
Retención IVA
₲ 184.287
Retención Renta
₲ 245.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235562
Monto Contrato
₲ 202.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.943.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.274.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435192
Nombre de la Licitación
LCO Nº 12/23 "Adquisición Computadora Tipo II, Impresora y Switch"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4