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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159609
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.553

Retención DNCP
₲ 18.014
Retención IVA
₲ 69.643
Retención Renta
₲ 139.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
59/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230775
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.435.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.435.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3