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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 1.827.370
Nro. Solicitud de Transferencia
145961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.638

Retención DNCP
₲ 6.446
Retención IVA
₲ 49.837
Retención Renta
₲ 49.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225000
Monto Contrato
₲ 10.978.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.250.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5