Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 11.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.970.709
Retención DNCP
₲ 41.121
Retención IVA
₲ 317.945
Retención Renta
₲ 317.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227945
Monto Contrato
₲ 247.896.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.020.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.020.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424043
Nombre de la Licitación
"MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3