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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000396
Monto de la Factura
₲ 1.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.873

Retención DNCP
₲ 6.589
Retención IVA
₲ 50.945
Retención Renta
₲ 50.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227945
Monto Contrato
₲ 247.896.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.020.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.020.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424043
Nombre de la Licitación
"MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3