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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 10.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.362

Retención DNCP
₲ 36.176
Retención IVA
₲ 279.709
Retención Renta
₲ 279.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226984
Monto Contrato
₲ 460.101.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.631.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.631.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422612
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/23 "Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos de la Fuerza Aérea"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4