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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011095
Monto de la Factura
₲ 11.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.097.749

Retención DNCP
₲ 41.597
Retención IVA
₲ 321.627
Retención Renta
₲ 321.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226984
Monto Contrato
₲ 460.101.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.631.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.631.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422612
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/23 "Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos de la Fuerza Aérea"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4