Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011021
Monto de la Factura
₲ 3.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.482
Retención DNCP
₲ 13.972
Retención IVA
₲ 108.027
Retención Renta
₲ 108.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226984
Monto Contrato
₲ 460.101.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.631.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.631.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422612
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/23 "Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos de la Fuerza Aérea"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4