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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 4.650.758
Nro. Solicitud de Transferencia
215370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.508

Retención DNCP
₲ 16.235
Retención IVA
₲ 126.839
Retención Renta
₲ 169.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225019
Monto Contrato
₲ 250.638.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.808.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.808.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas , Colorantes y Compuestos Químicos para las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5