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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 30.822.838
Nro. Solicitud de Transferencia
58136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.005.691

Retención DNCP
₲ 108.721
Retención IVA
₲ 840.623
Retención Renta
₲ 840.623
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225019
Monto Contrato
₲ 250.638.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.808.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.808.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas , Colorantes y Compuestos Químicos para las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5