Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 15.084.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.361.362
Retención DNCP
₲ 55.640
Retención IVA
₲ 223.284
Retención Renta
₲ 430.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
60/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230778
Monto Contrato
₲ 76.017.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.869.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.869.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3