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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 90.404.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.972.750

Retención DNCP
₲ 322.168
Retención IVA
₲ 2.465.570
Retención Renta
₲ 1.643.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-125600
Monto Contrato
₲ 432.055.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.876.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.876.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306798
Nombre de la Licitación
MOPC N°32-2016 LCO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas