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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 12.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84682
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.475.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17990
Monto Contrato
₲ 129.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.342.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.342.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204194
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia