Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 11.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178092
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2017
Fecha de la Transferencia
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.323.900
Retención DNCP
₲ 40.834
Retención IVA
₲ 312.505
Retención Renta
₲ 208.336
Multa
₲ 572.925
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.251.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.251.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico