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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 3.450.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129808
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.648

Retención DNCP
₲ 12.297
Retención IVA
₲ 94.113
Retención Renta
₲ 62.742
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112392
Monto Contrato
₲ 69.607.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.195.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.195.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico