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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005907
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.077.560

Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
Retención Renta
₲ 312.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197410
Monto Contrato
₲ 24.499.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.476.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5