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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009905
Monto de la Factura
₲ 26.348.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.794.948

Retención DNCP
₲ 92.938
Retención IVA
₲ 718.590
Retención Renta
₲ 718.590
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201865
Monto Contrato
₲ 360.480.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.970.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.970.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2