Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 12.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.852.468
Retención DNCP
₲ 44.426
Retención IVA
₲ 343.500
Retención Renta
₲ 343.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200346
Monto Contrato
₲ 138.117.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.960.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.960.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5