Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 2.354.680
Nro. Solicitud de Transferencia
92938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.860

Retención DNCP
₲ 8.306
Retención IVA
₲ 64.219
Retención Renta
₲ 64.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201683
Monto Contrato
₲ 118.380.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.578.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.578.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2