Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000620
Monto de la Factura
₲ 2.509.175
Nro. Solicitud de Transferencia
164729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.248
Retención DNCP
₲ 8.851
Retención IVA
₲ 68.432
Retención Renta
₲ 68.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199177
Monto Contrato
₲ 642.532.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.341.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.341.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3