Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017869
Monto de la Factura
₲ 5.632.795
Nro. Solicitud de Transferencia
107112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.715
Retención DNCP
₲ 19.868
Retención IVA
₲ 153.622
Retención Renta
₲ 153.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201596
Monto Contrato
₲ 211.983.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.479.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.479.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4