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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012426
Monto de la Factura
₲ 4.654.120
Nro. Solicitud de Transferencia
89287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.738

Retención DNCP
₲ 16.416
Retención IVA
₲ 126.931
Retención Renta
₲ 126.931
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201596
Monto Contrato
₲ 211.983.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.479.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.479.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4