Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 331.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
93060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.999.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92038
Monto Contrato
₲ 357.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.451.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.451.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria