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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86187
Monto Contrato
₲ 2.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.788.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas