Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000032
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58908
Monto Contrato
₲ 37.583.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.955.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.955.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)