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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40327
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68592
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.457.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.457.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239382
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3