Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 35.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52874
Monto Contrato
₲ 379.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.752.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.752.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234673
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/12_Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional