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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 10.882.700
Nro. Solicitud de Transferencia
81561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.882.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48930
Monto Contrato
₲ 278.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.380.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.380.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1