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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005062
Monto de la Factura
₲ 2.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161538
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.848

Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
₲ 75.682
Retención Renta
₲ 75.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-146219
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.896.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas