Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004025
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29512
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-146219
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.896.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas