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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003922
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185499
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-146219
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.896.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas