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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009672
Monto de la Factura
₲ 68.333.332
Nro. Solicitud de Transferencia
42408
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.365.029

Retención DNCP
₲ 241.029
Retención IVA
₲ 1.863.637
Retención Renta
₲ 1.863.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-139635
Monto Contrato
₲ 360.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.410.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.410.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328846
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas