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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038295
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-28114
Monto Contrato
₲ 153.599.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.070.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.070.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213866
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones con niveles de seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores